目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款支出情况表
十一、机关运行经费支出情况表
十二、政府采购支出情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、财政拨款支出情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门职责
县纪委的主要职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责,经常对全县各级党组织党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对全县各级党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
县监委的主要职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法公职人员作出政务处分决定,对在行使职权中存在的问题提出监察建议,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、机构设置情况
纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:中共互助土族自治县纪律检查委员会。
部门机关内设机构10个,具体为:综合室、组宣室、党风政风监督室、信访室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室。
第二部分 2021年度部门决算报表 (本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差) 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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|
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1130.66 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
896.79 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|||||||||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|||||||||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|||||||||
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|||||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|||||||||
八、其他收入 |
8 |
2.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
118.54 |
|||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
64.06 |
|||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
51.96 |
|||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
2.05 |
|||||||||
|
24 |
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
54 |
|
|||||||||
|
25 |
|
|
55 |
|
|||||||||
本年收入合计 |
26 |
1132.66 |
本年支出合计 |
56 |
1133.42 |
|||||||||
使用非财政拨款结余 |
27 |
|
结余分配 |
57 |
|
|||||||||
年初结转和结余 |
28 |
0.90 |
年末结转和结余 |
58 |
0.15 |
|||||||||
|
29 |
|
|
59 |
|
|||||||||
总计 |
30 |
1133.56 |
总计 |
60 |
1133.56 |
|||||||||
|
||||||||||||||
收入决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
合计 |
1,132.66 |
1,130.66 |
|
|
|
|
2.00 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
896.09 |
896.09 |
|
|
|
|
|
||||||
20111 |
纪检监察事务 |
896.09 |
896.09 |
|
|
|
|
|
||||||
2011101 |
行政运行 |
844.27 |
844.27 |
|
|
|
|
|
||||||
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||||||
2011106 |
巡视工作 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
31.62 |
31.62 |
|
|
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.54 |
118.54 |
|
|
|
|
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.13 |
116.13 |
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.53 |
61.53 |
|
|
|
|
|
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
|
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
||||||
210 |
卫生健康支出 |
64.06 |
64.06 |
|
|
|
|
|
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.06 |
64.06 |
|
|
|
|
|
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
64.06 |
64.06 |
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
|
||||||
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2.00 |
||||||
22999 |
其他支出 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2.00 |
||||||
2299999 |
其他支出 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2.00 |
||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1,133.42 |
1,107.80 |
25.62 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
896.79 |
871.17 |
25.62 |
|
|
|
||
20111 |
纪检监察事务 |
896.79 |
871.17 |
25.62 |
|
|
|
||
2011101 |
行政运行 |
844.97 |
844.97 |
|
|
|
|
||
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
2011106 |
巡视工作 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
31.62 |
6.00 |
25.62 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.54 |
118.54 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.13 |
116.13 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.53 |
61.53 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
64.06 |
64.06 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.06 |
64.06 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
64.06 |
64.06 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
||
2299999 |
其他支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
|
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1130.66 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
896.79 |
896.79 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
118.54 |
118.54 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
64.06 |
64.06 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
51.96 |
51.96 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
54 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
1130.66 |
本年支出合计 |
55 |
1131.36 |
1131.36 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.85 |
|
57 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
1131.51 |
总计 |
60 |
1131.51 |
1131.51 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
合计 |
1,131.36 |
1,105.74 |
25.62 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
896.79 |
871.17 |
25.62 |
|||||||
20111 |
纪检监察事务 |
896.79 |
871.17 |
25.62 |
|||||||
2011101 |
行政运行 |
844.97 |
844.97 |
|
|||||||
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
10.00 |
|
|||||||
2011106 |
巡视工作 |
10.21 |
10.21 |
|
|||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
31.62 |
6.00 |
25.62 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.54 |
118.54 |
|
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.13 |
116.13 |
|
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.53 |
61.53 |
|
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
64.06 |
64.06 |
|
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.06 |
64.06 |
|
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
64.06 |
64.06 |
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
51.96 |
51.96 |
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
51.96 |
51.96 |
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
51.96 |
51.96 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
838.11 |
302 |
商品和服务支出 |
242.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
175.73 |
30201 |
办公费 |
107.11 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
311.21 |
30202 |
印刷费 |
4.37 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||
30103 |
奖金 |
122.75 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.36 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.53 |
30206 |
电费 |
1.26 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
29.34 |
30207 |
邮电费 |
14.50 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.06 |
30208 |
取暖费 |
10.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.42 |
30211 |
差旅费 |
32.49 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
51.96 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
20.95 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
19.11 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.25 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.58 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30302 |
退休费 |
11.09 |
30217 |
公务招待费 |
2.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
2.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20.44 |
399 |
其他支出 |
|
|||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
11.90 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.38 |
|
|
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.92 |
|
|
|
|||
人员经费合计 |
863.36 |
公用经费合计 |
242.38 |
||||||||
|
一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
“三公”经费预算数 |
“三公”经费决算数 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||
18.00 |
|
12.00 |
|
12.00 |
6.00 |
14.35 |
|
12.00 |
|
12.00 |
2.35 |
|
1.58 |
||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
相关统计数: |
|||||||||||||||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||||||||||||||
因公出国(境)团组数(个) |
|
因公出国(境)人数(人) |
|
||||||||||||||||
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
4 |
||||||||||||||||
国内公务接待批次(个) |
36 |
国内公务接待人次(人) |
400 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
本表为空,本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
本表为空,本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
财政拨款支出情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1,131.36 |
1,105.74 |
25.62 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
896.79 |
871.17 |
25.62 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
896.79 |
871.17 |
25.62 |
||
2011101 |
行政运行 |
844.97 |
844.97 |
|
||
2011105 |
派驻派出机构 |
10.00 |
10.00 |
|
||
2011106 |
巡视工作 |
10.21 |
10.21 |
|
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
31.62 |
6.00 |
25.62 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.54 |
118.54 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.13 |
116.13 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.53 |
61.53 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.25 |
25.25 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
2.42 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
64.06 |
64.06 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.06 |
64.06 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
64.06 |
64.06 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
51.96 |
51.96 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
51.96 |
51.96 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
51.96 |
51.96 |
|
||
|
机关运行经费支出情况表 |
|||||||||
|
|
|
|
公开11表 |
|||||
|
金额单位:万元 |
||||||||
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
||||||||
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||||||||
合计 |
242.38 |
||||||||
302 |
商品和服务支出 |
242.38 |
|||||||
30201 |
办公费 |
107.11 |
|||||||
30202 |
印刷费 |
4.37 |
|||||||
30203 |
咨询费 |
|
|||||||
30204 |
手续费 |
|
|||||||
30205 |
水费 |
0.36 |
|||||||
30206 |
电费 |
1.26 |
|||||||
30207 |
邮电费 |
14.50 |
|||||||
30208 |
取暖费 |
10.00 |
|||||||
30209 |
物业管理费 |
|
|||||||
30211 |
差旅费 |
32.49 |
|||||||
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|||||||
30213 |
维修(护)费 |
20.95 |
|||||||
30214 |
租赁费 |
|
|||||||
30215 |
会议费 |
|
|||||||
30216 |
培训费 |
1.58 |
|||||||
30217 |
公务接待费 |
2.35 |
|||||||
30218 |
专用材料费 |
|
|||||||
30224 |
被装购置费 |
|
|||||||
30225 |
专用燃料费 |
|
|||||||
30226 |
劳务费 |
20.44 |
|||||||
30227 |
委托业务费 |
|
|||||||
30228 |
工会经费 |
9.66 |
|||||||
30229 |
福利费 |
|
|||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|||||||
30239 |
其他交通费用 |
1.38 |
|||||||
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.92 |
|||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||
310 |
资本性支出 |
|
|||||||
312 |
对企业补助 |
|
|
||||||
399 |
其他支出 |
|
|||||||
|
|||||||||
政府采购支出情况表 |
|||||||||
|
|
公开12表 |
|||||||
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
政府采购支出信息 |
行次 |
金额 |
|||||||
(一)政府采购支出合计 |
1 |
67.71 |
|||||||
1.政府采购货物支出 |
2 |
67.71 |
|||||||
2.政府采购工程支出 |
3 |
|
|||||||
3.政府采购服务支出 |
4 |
|
|||||||
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
5 |
61.71 |
|||||||
其中:授予小微企业合同金额 |
6 |
61.71 |
第三部分中共互助土族自治县纪律检查委员会
部门2021年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2021年度收入、支出总计1133.56万元,较上年收入、支出总计各减少49.92万元。主要原因是:2021年我单位其他收入资金减少,并且2021年调出、退休人员较多。相应其中:
(一)收入总计1133.56万元,包括:
1.一般公共预算财政拨款收入1130.66万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少16.51万元,下降1.5%,主要原因是2021年调出、退休人员较多,人员经费减少。
2.其他收入2.00万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为中共互助土族自治县纪律检查委员会取得的其他经费收入,较上年减少39.75万元,下降95.2%,主要原因是2021年海东市纪委未拨付经费。
3.年初结转和结余0.9万元,为中共互助土族自治县纪律检查委员会上年结转本年使用的日常公用经费等资金。
(二)支出总计1133.56万元,包括:
1.一般公共服务支出(类)896.79万元,占79.11%,主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少24.26万元,下降2.6%,主要原因是2021年其他纪检监察事务支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)118.54万元,占10.46%,主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加1.09万元,增长1%,主要原因是养老保险、住房公积金等基数增加。
3.卫生健康支出(类)64.06万元,占5.65%,主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加14.54万元,增长29.4%,主要原因是医疗保险基数增加。
4.住房保障支出(类)51.96万元,占4.58%,主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.9万元,下降1.7%,主要原因是人员减少。
5.其他支出(类)2.05万元,占0.18%,主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会及所属单位的其他经费收入方面的支出。较上年减少39.65万元,增长(下降)95.1%,主要原因是2021年度海东市纪委未拨付经费。
6.年末结转和结余0.15万元,为中共互助土族自治县纪律检查委员会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
二、收入情况说明
本年收入合计1132.66万元,其中:财政拨款收入1130.66万元,占99.82%;其他收入2万元,占0.18%。(可列饼状图)
三、支出情况说明
本年支出合计1133.42万元,其中:基本支出1107.8万元,占97.74%;项目支出25.62万元,占2.26%。(可列饼状图)
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1131.51万元。较上年财政拨款收入、支出各减少10.22万元,下降0.9%。主要原因是2021年调出、退休人员较多,工资、相应的配套减少。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)一般公共预算支出总体情况。
2021年度一般公共预算支出1131.36万元,占本年支出合计的99.82%。较上年减少9.52万元,下降0.8%。主要原因是2021年一般公共预算收入较2020年减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)896.79万元,占79.27%;社会保障和就业支出(类)118.54万元,占10.48%;卫生健康支出(类)64.06万元,占5.66%;住房保障支出(类)51.96万元,占4.59%。
(三)一般公共预算支出具体情况。
2021年度一般公共预算支出年初预算为967.31万元,支出决算为1131.36万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加了目标考核奖金、民族团结奖金、正常工资晋档奖金等。其中:
1.一般公共服务支出(类)
(1)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为724.80万元,支出决算为844.97万元,完成年初预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加了目标考核奖金、民族团结奖金、正常工资晋档奖金等。
(2)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
(3)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。年初预算为20万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的51.05%。决算数小于预算数的主要原因是2021年巡察工作组较少,巡察的单位以县直部分较多,因此经费支出少。
(4)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为31.62万元,完成年初预算的527%。决算数大于预算数的主要原因是2021年中追加了中央政法专项转移支付经费。
2.社会保障和就业支出(类)
(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为60.93万元,支出决算为61.53万元,完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加了养老保险配套资金。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.06万元,支出决算为29.34万元,完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加了职业年金配套资金。
(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为13.36万元,支出决算为25.25万元,完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是2021年我单位新增2名退休人员,增加了离退休支出。
(4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.37万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加了工伤保险和失业保险配套资金。
3.卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为47.63万元,支出决算为64.06万元,完成年初预算的134.5%。决算数大于预算数的主要原因是2021年医疗保险技术增加,追加了医疗保险财政配套资金。
4.住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.16万元,支出决算为51.96万元,完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位新增2名退休职工,住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算基本支出1105.74万元,其中:人员经费863.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费242.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费支出执行情况说明。
2021年度“三公”经费支出预算为18万元,支出决算为14.35万元,完成预算的79.72%,其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%;公务接待费预算6万元,支出决算为2.35万元,完成预算的39.17%。
(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。
2021年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12万元,占83.62%;公务接待费支出决算2.35万元,占16.38%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个,0人次。
2.公务用车购置及运行费支出12万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出12万元,公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出2.35万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待36批次,接待400人次。
(三)“三公”经费增减变化情况说明。
2021年度“三公”经费支出决算数较上年增加2.77万元,增长24%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2021年度本单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加6万元,增长50%,主要原因是2021年我单位公务用车购置及运行维护费支出预算资金增加6万元;公务接待费支出决算数比上年减少3.23万元,下降58%。主要原因是2021年我单位公务接待较2020年减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
十、财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出总体情况。
2021年度财政拨款支出1131.36万元,占本年支出合计的99.82%。较上年减少9.52万元,下降0.8%。主要原因是2021年一般财政拨款支出较2020年减少。
(二)财政拨款支出结构情况。
2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)896.79万元,占79.27%;社会保障和就业支出(类)118.54万元,占10.48%;卫生健康支出(类)64.06万元,占5.66%;住房保障支出(类)51.96万元,占4.59%。
十一、机关运行经费支出情况说明
2021年度,机关运行经费支出242.38万元,比上年增加20.2万元,增长9.1%,主要原因是2021年办案经费及中央政法转移支付资金支出增加。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度,本部门政府采购支出总额67.71万元,其中:政府采购货物支出67.71万元。授予中小企业合同金额67.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额67.71万元,占政府采购授予中小企业合同金额的100%。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理开展及完成情况。
2021年度,省财政厅批复我部门项目支出绩效项目0项,共涉及资金0万元。
十四、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况。截至2021年12月31日,中共互助土族自治县纪律检查委员会共有车辆4辆,为执法执勤用车4辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入:除上述收入等以外的收入,包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等,各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、住房保障支出住房改革支出(款):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
五、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。
八、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。